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内部控制审计不包括以下哪个阶段()。
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内部控制审计不包括以下哪个阶段()。
A.计划审计工作
B.监督审计工作
C.完成审计工作
D.实施审计工作
正确答案:B
Tag:
审计工作
阶段
计划
时间:2024-11-12 09:11:12
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注册会计师认为财务报告内部控制虽不存在重大缺陷,审计范围也未受到限制,但仍有一项或者多项重大事项需要提请内部控制报告使用者注意,此时应该出具审计意见的类型是()。
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注册会计师在工作过程中审计范围未受到限制,且企业于特定日期按照适当的内部控制标准的要求,在所有重大方面保持了有效的内部控制,此时应出具的审计报告为()。
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内部控制审计的意见类型不包括()。
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以下关于内部控制审计意见说法不正确的是()。
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关于我国注册会计师对财务报告内部控制发表意见针对的日期或时间,以下说法正确的是()。
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内部控制审计报告的引言段内容不包括()。
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