注册会计师认为财务报告内部控制虽不存在重大缺陷,审计范围也未受到限制,但仍有一项或者多项重大事项需要提请内部控制报告使用者注意,此时应该出具审计意见的类型是()。


注册会计师认为财务报告内部控制虽不存在重大缺陷,审计范围也未受到限制,但仍有一项或者多项重大事项需要提请内部控制报告使用者注意,此时应该出具审计意见的类型是()。

A.否定意见

B.无法表示意见

C.带说明段的无保留意见

D.无保留意见

正确答案:C


Tag:意见 注册会计师 使用者 时间:2024-11-12 09:11:11