被审计单位货币资金控制措施容易导致内部控制失效的是()。


被审计单位货币资金控制措施容易导致内部控制失效的是()。

A.支票与印章由不同人员保管

B.报销单据填制与审核分离

C.由出纳员以外人员进行银行存款余额调节

D.出纳员负责现金日记账和总账记录

正确答案:D

答案解析:对货币资金业务应实行业务分管、相互制约,任何部门或个人不得自始至终包办货币资金业务事项,应对不相容职务分离,达到相互制约的目的。D项,现金、银行存款日记账的登记与总账相互独立,便于核对账面记录的一致性,避免发生错弊。


Tag:审计理论与实务 总账 出纳员 时间:2024-07-31 10:43:09