被审计单位建立的以下内部控制规定中,不符合与付款业务相关规定的内部控制的是()。


被审计单位建立的以下内部控制规定中,不符合与付款业务相关规定的内部控制的是()。

A、被审计单位建立了退货管理制度,对退货条件、退货手续、货物出库、退货货款回收等作出明确规定

B、被审计单位定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项

C、被审计单位已到期的应付款项由主管会计办理结算与支付

D、被审计单位财会部门在办理付款业务时,对采购发票、结算凭证、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行了严格审核

正确答案:被审计单位已到期的应付款项由主管会计办理结算与支付


Tag:单位 款项 账款 时间:2024-05-24 20:31:40

相关答案