被审计单位的以下与付款交易相关的内部控制内容不符合内部会计控制规范的是()。


被审计单位的以下与付款交易相关的内部控制内容不符合内部会计控制规范的是()。

A、被审计单位建立了退货管理制度,对退货条件、退货手续、货物出库、货款回收等作出明确规定

B、被审计单位定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项

C、被审计单位已到期的应付款项由主管会计(非授权的人员)办理结算与支付

D、被审计单位财会部门在办理付款业务时,对采购发票、结算凭证、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行了严格审核

正确答案:被审计单位已到期的应付款项由主管会计(非授权的人员)办理结算与支付


Tag:单位 款项 账款 时间:2024-05-24 20:31:38