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根据《福建省农村信用社稽核审计复议制度》,在复议部门做出《稽核审计复议决定》前,申请人不可申请撤回复议申请书。
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综合知识
根据《福建省农村信用社稽核审计复议制度》,在复议部门做出《稽核审计复议决定》前,申请人不可申请撤回复议申请书。
A、正确
B、错误
正确答案:B
Tag:
农信柜员等级考试
福建省
申请书
时间:2024-08-07 15:02:53
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根据《福建省内部审计工作规定》,内部审计人员可以对可能被转移、隐匿、篡改、毁弃的会计凭证等相关经济活动资料或者资产,报经本单位主要负责人或者权力机构批准,予以暂时封存。
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根据《福建省农村信用社稽核证管理办法》规定,稽核证由本人妥善保管,不得涂改、转让、转借,出现遗失、损毁等情况应及时报告,经本人申请后由省联社给予补发。
相关答案
1.
根据《第2306号内部审计具体准则—人际关系》要求,内部审计人员在人际关系的处理中应当注意保持独立性和合理性。
2.
根据《第2211号内部审计具体准则—对舞弊行为进行检查和报告》,内部审计人员完成必要的舞弊检查程序后,应从舞弊行为的性质和金额两方面考虑其严重程度,并出具相应的审计报告。
3.
根据《第2108号内部审计具体准则—审计抽样》,审计抽样的可靠程度,是指预计抽样结果能够代表审计总体数量特征的概率。
4.
根据《第2103号内部审计具体准则—审计证据》要求,采集被审计单位电子数据作为审计证据的,内部审计人员应当记录电子数据的采集和处理过程。
5.
根据《第2104号内部审计具体准则—审计工作底稿》要求,相关审计工作底稿之间如存在勾稽关系,应当予以清晰反映,相互引用时应当交叉注明顺序编号。
6.
根据《第1201号内部审计具体准则—审计计划》,审计计划一般包括年度审计计划和阶段性审计计划。
7.
根据《第1201号—内部审计人员职业道德规范》要求,内部审计人员在社会交往中,应当履行诚信正直义务,警惕非故意泄密的可能性。
8.
根据《第2308号内部审计具体准则——审计档案工作》电子审计档案应当采用符合国家标准的文件存储格式,确保至少20年有效读取。
9.
根据《内部审计实务指南第3号—审计报告》规定,内部审计机构应该建立健全审计报告分级审批制度,明确规定各级复核岗位的要求和责任。
10.
根据《内部审计实务指南第3号—审计报告》规定,审计报告不仅应当发现问题和评价过去,而且还应能解决问题和指导未来,应当针对被审计单位经营活动和内部控制的缺陷提出适当的改进建议,指的是审计报告的重要性。
热门答案
1.
根据《福建省农村信用社稽核审计回避制度》规定,被稽核审计对象申请要求回避,由审计组组长负责批准回避。
2.
根据《第2105号内部审计具体准则—结果沟通》要求,内部审计机构结果沟通的有关书面材料应作为审计工作底稿归档保存。
3.
根据《福建省农村信用社稽核审计复议制度》规定,复议决定自签发之日起生效,有关单位和个人必须执行复议决定。
4.
根据《第2304号内部审计具体准则—利用外部专家服务》规定,外部专家可以由内部审计机构从组织外部聘请,也可以在组织内部指派。(
5.
根据《第2103号内部审计具体准则——审计证据》要求,获取审计证据应当考虑成本与效益的对比,但对于规定的审计事项,不应当将审计成本的高低作为减少必要审计程序的理由。
6.
根据《第2105号内部审计具体准则——结果沟通》规定,内部审计机构结果沟通的有关书面材料不作为审计工作底稿归档保存。
7.
根据《第2104号内部审计具体准则——审计证据》规定,对于被审计单位有异议的审计证据,内部审计人员应当进一步核实。()
8.
根据《第1201号——内部审计人员职业道德规范》规定,当内部审计人员的客观性受到严重影响,且无法采取适当措施降低影响时,停止实施有关业务,并及时向董事会或者最高管理层报告。
9.
根据《内部审计具体准则第2109号—分析程序》要求,内部审计人员需要在审计()阶段执行分析程序,验证其他审计程序所得结论的合理性,以保证审计质量。
10.
根据《内部审计具体准则第2303号—内部审计与外部审计的协调》要求,内部审计与外部审计的协调工作,应当在组织董事会或者最高管理层的支持和监督下,由()具体组织实施。