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下列审计证据中,属于内部证据的是()
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下列审计证据中,属于内部证据的是()
A.银行对账单
B.购货发票
C.销售发票
D.顾客订购单
正确答案:C
Tag:
审计学
发票
证据
时间:2024-07-31 10:05:13
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下列选项中,不属于总体审计策略内容的是()
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对审计工作底稿实施适当的控制程序的目的不包括()
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