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内部审计人员应当采用以()为基础的审计方法进行信息系统审计。
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内部审计人员应当采用以()为基础的审计方法进行信息系统审计。
A.信息科技
B.风险
C.系统
D.内部控制
正确答案:B
Tag:
信用社客户经理
信息系统
风险
时间:2024-07-22 09:52:16
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内部审计机构和内部审计人员在确定绩效审计评价标准时,应当与()进行沟通,在双方认可的基础上确定绩效审计评价标准
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下列不是编制信息系统审计方案时应当考虑的因素是()
相关答案
1.
绩效审计报告中的绩效评价应当根据审计目标和审计证据作出,可以分为()评价和分项评价
2.
绩效审计报告应当反映绩效审计评价标准的选择、确定及沟通过程等重要信息,包括必要的()分析。
3.
内部审计机构和内部审计人员应当选择()的绩效审计评价标准。
4.
内部审计机构和内部审计人员应当依据重要性、审计风险和审计成本,选择与审计对象、审计目标及审计评价标准相适应的绩效审计方法,以获取相关、可靠和()的审计证据。
5.
内部审计机构应当充分考虑实施绩效审计项目对内部审计人员()的需求,合理配置审计资源。
6.
当被审计单位基于成本或者其他方面考虑,决定对审计发现的问题不采取纠正措施并做出()时,内部审计机构负责人应当向组织董事会或者最高管理层报告。
7.
()是指内部审计机构为跟踪检查被审计单位针对审计发现的问题所采取的纠正措施及其改进效果,而进行的审查和评价活动。
8.
审计通知书,是指内部审计机构在(),告知被审计单位或者人员接受审计的书面文件。
9.
内部审计机构应当在实施审计(),向被审计单位或者被审计人员送达审计通知书。
10.
国有企业应当按照有关规定建立()制度。
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1.
《审计署关于内部审计工作的规定》自()起施行。
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审查合同的签定程序是否合规时,应关注参与业务洽谈的代表的业务能力和技术水平是否具备,是否由()人以上参与谈判。
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在审计力量不足或者有特殊要求时,仅针对物资采购价格或者物资采购的其他某一方面实施审计的方法,属于采购计划审计中的哪种审计方法()。
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采用议标采购方式的,参加议标的单位应在()家以上。
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采用邀请招标的,审查接受邀请的投标单位是否具有良好信誉、资质和财务状况,是否邀请至少()个以上投标人参加。
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采购风险管理包括物资采购风险识别、风险评估和()。
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经济责任审计期间按照()年度确定,并以此确定审计和评价财务数据的期初数。
8.
企业内管干部的任职时间为某一年度的下半年,则以()作为企业内管干部经济责任审计期间的期初。
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企业内管干部的任职时间为某一年度的上半年,则以()作为企业内管干部经济责任审计期间的期初。
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企业内部经济责任审计的对象,包括()。