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各行社至少应按《商业银行信息科技风险管理指引》规定,每()年进行一次全面审计。
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各行社至少应按《商业银行信息科技风险管理指引》规定,每()年进行一次全面审计。
A.一
B.二
C.三
D.五
正确答案:C
Tag:
信用社客户经理
商业银行
科技
时间:2024-07-22 09:51:22
上一篇:
下列审计现场检查基本程序正确的是()。
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各行社应加强对重大事项的审计,按照《福建省农村信用社重要信息系统突发事件应急管理实施细则(试行)》(闽农信〔2008〕305号)的要求,()开展一次对突发事件风险防范措施的全面评估或审计。
相关答案
1.
联系审计证据和审计结论的桥梁是()。
2.
开展审计工作应在()交验审计通知书等证件。
3.
以下审计案卷材料排列规则不正确的是:()。
4.
被审计单位应在收到稽核报告征求意见稿起()提出书面反馈意见,并加盖单位公章送交审计组。
5.
审计报告文本基本要素不包括()。
6.
审计报告应当客观、完整、清晰、及时、具有建设性,并体现()原则。
7.
()是指审计人员对被审计单位内部控制制度的遵循性和有效性进行抽样审查。
8.
经济责任稽核结束后,稽核组向派出联社领导提交稽核报告,稽核报告经领导签暑意见后,交()参考。
9.
开展经济责任审计,审计权限实行()原则。
10.
下列不属于审计工作人员的主要职权是():
热门答案
1.
归档的案卷要按文档要求编制档案目录,专人管理,保存期至少()。
2.
各行社稽核审计工作由()负总责。
3.
小规模行社的稽核人员配置人数应不少于()。
4.
凡取得稽核资格证书()以上仍未实际从事稽核审计岗位工作的持证人员,若要从事稽核工作,应重新参加稽核资格考试。
5.
凡在岗稽核人员()以上未实际从事稽核审计工作的,视为年检不合格。
6.
受到()以上纪律处分的员工,在处分期满后两年内不得进入稽核队伍。
7.
省联社职能部门应根据班子会议纪要对照审计报告中的问题项目制订整改计划,逐一落实整改,并于班子会后一周内将整改计划、联系人报送()。
8.
内部审计部门可根据审计整改情况开展()。
9.
内审部门按()将职能部门整改情况向分管领导报告。
10.
省联社职能部门应根据班子会议纪要对照审计报告中的问题项目制订整改计划,逐一落实整改,并于班子会后()内将整改计划、联系人报送内审部门。