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调阅的档案资料需要进行复印的,须按程序经()签字同意后方可复印。
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综合知识
调阅的档案资料需要进行复印的,须按程序经()签字同意后方可复印。
A.档案管理员
B.稽核部门负责人
C.分管领导
D.主要领导
正确答案:C
Tag:
信用社客户经理
档案资料
负责人
时间:2024-07-22 09:50:26
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稽核档案保管期限从稽核档案形成的()算起,如有必要可以延长。
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下级稽核部门报送的年度和年度以上的总结、报表及重大问题的专题报告等其他需要定期保管的稽核档案和有关资料,其保管期限()。
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各行社应指定()名稽核档案管理员。
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下列()不属于永久保管的审计档案。
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实务类审计档案不包括()。
4.
审计档案按照归档材料的重要程度确定保管期限,分为永久和()两种。
5.
审计档案按照归档材料的重要程度确定保管期限,分为永久、定期两种,定期一般分为()年和()年。
6.
审计档案按档案的内容及形成来源,分为管理类档案和()。
7.
内部审计机构根据年度审计工作计划确定审计项目,组成审计组实施审计。审计组成员不得少于()人。
8.
单位在考核、奖惩、任免本单位内设机构及所属单位负责人时,应当将有关()作为重要依据。
9.
未取得审计师、会计师任职资格的内部审计机构负责人,应从事审计、会计相关工作()年以上。
10.
内部审计人员办理审计事项,与被审计对象或者审计事项有利害关系的,应当()。
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内部审计机构在()或者权力机构的领导下开展工作并对其负责。
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对收集审计证据的原则表述不正确的是:()。
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除依法设立独立的内部审计机构外的单位,应明确除()以外的内设机构承担内部审计职责,配备专职或者兼职的内部审计人员。
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内部审计人员应当及时、妥善地化解人际冲突,不可以采取的方法是:()。
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内部审计机构在利用外部专家服务结果作为审计证据时,应当评价其()。
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内部审计机构聘请外部专家时,应当对外部专家的()、()进行评价。
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()应当对利用外部专家服务结果所形成的审计结论负责。
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第2302号内部审计具体准则——与董事会或者最高管理层的关系准则自()起施行。
9.
内部审计机构的工作报告应当概括、清晰地说明内部审计工作的开展以及内部审计资源的使用情况,不包括下列内容:()。
10.
内部审计机构负责人应当积极寻求()对内部审计工作的理解与支持。