首页
部分上市公司在董事会下未设立“真正意义上”的审计委员会属于公司治理结构不合理现象。()
精华吧
→
答案
→
远程教育
→
国家开放大学
部分上市公司在董事会下未设立“真正意义上”的审计委员会属于公司治理结构不合理现象。()
A.正确
B.错误
正确答案:A
Tag:
董事会
上市公司
现象
时间:2023-11-14 11:25:00
上一篇:
必要时,战略委员会可借助中介机构和外部专家的力量为其履行职责提供专业咨询意见。()
下一篇:
内部控制应当涵盖企业董事会、管理层和全体员工,这体现了内部控制的制衡性原则。()
相关答案
1.
可行性研究在项目计划阶段即对风险进行识别。()
2.
企业只对风险承受度之内的风险,在权衡成本效益之后,采取风险承受策略。()
3.
定期轮换可以暴露出工作人员在任职期间难以暴露的错误与舞弊,是事前控制的有效方法。()
4.
授权批准控制,就是要求企业根据授权审批的相关规定,明确各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相应的责任。()
5.
内部控制发展的最新阶段为内部控制整合框架阶段。()
6.
《企业内部控制规范——基本规范》的正式发布标志着企业内部控制规范体系建设取得重大突破。()
7.
没有经营目标,战略目标制定的再好也没有任何意义。()
8.
履行内部控制监督检查职责的部门应当受经理层领导,向其负责。()
9.
对子公司的投资管控属于企业完善组织架构的重要组成部分。()
10.
财务战略构成了公司战略的中坚,公司总体战略目标和经营战略目标的实现需要财务战略予以支持。()
热门答案
1.
现场调查法可获得第一手资料,有助于与基层人员和一线员工建立良好关系。()
2.
资产减值准备的提取属于有计划自发保险的措施。()
3.
不相容职务是指某些如果由一名员工担任,既可以弄虚作假,又能够自己掩饰作弊行为的职务。()
4.
批准控制可以采取口头形式进行。()
5.
1992年,COSO发布了著名的()
6.
下列选项中,被称为“萨班斯法案”中最难操作、最复杂、耗费成本最高的一个条款的是()
7.
根据基本规定,规范企业内部控制自我评价工作的是()
8.
从业务控制看,内部控制一般不包括的措施是()
9.
企业实现战略目标的核心和关键是()
10.
下列选项中,不属于母子公司之间需要独立的方面是()