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内部控制()需要通过一定样本量内部控制执行痕迹的随机抽样审计进行确认。
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内部控制()需要通过一定样本量内部控制执行痕迹的随机抽样审计进行确认。
A.重大缺陷
B.设计缺陷
C.执行缺陷
D.重要缺陷
正确答案:C
Tag:
缺陷
样本
痕迹
时间:2022-03-16 09:39:55
上一篇:
《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是公司()的责任。
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下列不属于内部控制审计报告参考格式的是()。
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下列选项中,属于企业应遵循的内部控制制度是()。
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内部控制审计是指会计师事务所接受委托,对特定基准日企业内部控制设计与运行的()进行审计。
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在现代企业理论的发展过程中,公司治理是指()。
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建立与实施内部控制应当遵循的原则不包括()。
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()是指追踪某笔交易从发生到最终被反映在财务报表中的整个处理过程。
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注册会计师获取的有关控制运行有效性的审计证据不包括()。
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下列选项中,关于测试控制运行有效性的说法错误的是()。
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《内部控制审计报告》中的重大缺陷是指()。
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项目质量控制复核人员应当客观地评价项目组作出的重大判断以及在编制内部控制审计报告时得出的结论。评价工作应当涉及的内容不包括()。
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企业对产品的出库会规定必须履行一系列的程序,程序不完备,产品就不可以出库”指的是()。
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()是指企业对内部控制建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制的有效性,发现内部控制缺陷,应当及时加以改进。
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下列各项对大部分企业内部控制制度执行现状的说法中不正确的是()。
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审计证据的()是指审计证据的数量足以为CPA形成审计意见提供证据基础,即收集的审计证据数量是否足够。
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下列各项中不属于签订业务约定书的必要前提的是()。
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下列各项中不属于被审计单位的具体责任的是()。
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下列对内部控制审计与内部控制自我评价之间的关系的说法中不正确的是()。
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下列选项中,不属于内部控制评价应遵循的原则的是()。
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自上而下的方法是从企业内部控制的最高层次,即从()开始对内部控制整体风险进行了解。
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下列各项中对判断某账户或列报是否重要的说法中正确的是()。
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内部控制评价报告披露的主要内容不包括()。