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当审计师发现一项或以上的重大缺陷时,应当出具()的内部控制审计报告。
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当审计师发现一项或以上的重大缺陷时,应当出具()的内部控制审计报告。
A.保留意见
B.待说明段的无保留
C.拒绝表示意见
D.否定意见
正确答案:D
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缺陷
发现
时间:2022-03-14 13:39:23
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医院应在取得行医资格之日起()日内向卫生主管部门财务登记,由主管部门向财政部备案。
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我国新《医院会计制度》在全国正式施行的时间是()。
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企业财务报告内部控制评价的目的是为了评价其()。
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企业评价工作可以采用的工作方法,包括()。
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对账龄超过()年,确认无法收回的应收医疗款和其他应收款可作为坏账损失处理。
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《医院财务制度》第二十八条规定:“成本核算是指医院将其业务活动中所发生的各种耗费按照()进行归集和分配,计算出总成本和单位成本的过程。”
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从性质上看,控制缺陷可以分为()。
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医保按单病种付费、按人头付费和百分比付费等方式结算与医院()之间可能存在着差额。
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企业实施内部控制评价至少应当遵循的原则包括()。
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